
- 索 引 号: FZ04512-0500-2025-00006
- 主题分类: 无
- 发文机关: 区统计局
- 成文日期: 2025-01-24
- 标 题: 2025年度福州市晋安区统计局(本级)预算说明
- 发文字号: 无
- 发布日期: 2025-01-24
- 有 效 性: 有效
目录
第一部分部门概况…………………………………4
一、部门主要职责………………………………5
二、部门预算单位构成…………………………6
三、部门主要工作任务…………………………7
第二部分2025年度部门预算表……………………8
一、收支预算总表………………………………9
二、收入预算总表………………………………10
三、支出预算总表………………………………12
四、财政拨款收支预算总表……………………14
五、一般公共预算拨款支出预算表……………15
六、政府性基金预算拨款支出预算表…………16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表………16
八、一般公共预算支出经济分类情况表………16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表…17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表…20
十一、部门专项资金管理清单目录……………21
第三部分2025年度部门预算情况说明………22
一、预算收支总体情况…………………………23
二、一般公共预算拨款支出情况………………23
三、政府性基金预算拨款支出情况……………25
四、国有资本经营预算拨款支出情况…………25
五、一般公共预算拨款基本支出情况…………25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……26
七、预算绩效目标情况…………………………26
八、其他重要事项说明…………………………28
第四部分名词解释………………………………30
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
晋安区统计局主要职责是:会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
(一)承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和标准,拟订并组织实施全区统计工作规划、调查计划及方案,组织实施基本单位的统计工作,依法查处统计违法行为。
(二)组织实施国民经济核算制度,核算全区国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理国民经济核算工作。
(三)会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其它服务业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供文化体育和娱乐业、计算机服务和软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、旅游、交通运输、仓储和邮政业、教育、卫生、就业、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。
(五)组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供环境基本状况、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。
(六)对全区国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,开展社会经济发展评价工作,参与绩效管理和领导干部综合考核评价工作,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(七)组织乡镇(街)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,检查、审定、管理、公布、出版全区性基本统计资料,发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
(八)依法管理部门统计标准、统计调查项目和乡镇(街)
调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控并组织实施,依法协助监督管理涉外调查活动。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,晋安区统计局包括1个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
晋安区统计局 |
三、部门主要工作任务
2025年,晋安区统计局的主要任务是:全面贯彻落实区委、区政府的各项工作部署,围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)加强统计分析工作。认真开展月度经济预测分析,及时公布主要经济指标完成进度,深入开展经济运行情况分析,并及时报告区委区政府,为全区经济决策做出应有贡献。认真开展统计调查专业日常统计工作。
(二)认真开展绩效评估工作。按照区机关效能建设领导小组的工作部署,配合区绩效办做好绩效评估工作。
(三)继续深化统计制度改革。目前。企业“一套表”联网直报制度已经全面展开,我局认真指导和监督,继续高质量完成联网直报工作。一是继续提升全局专业人员的业务能力,重点是增强对“一套表”系统的理解和指导能力。
第二部分
2025年度部门预算表
一、收支预算总表
|
2025年度收支预算总表 |
|||
|
单位:万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
327.03 |
一、一般公共服务支出 |
273.59 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、上级补助收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、附属单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
29.61 |
|
|
九、其他收入 |
九、卫生健康支出 |
6.71 |
|
|
十、上年结转结余 |
十、节能环保支出 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
17.12 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、债务发行费用支出 |
|||
|
收入合计 |
327.03 |
支出合计 |
327.03 |
二、收入预算总表
|
2025年度收入预算总表 |
|||||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
|
|
合计 |
327.03 |
327.03 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
273.59 |
273.59 |
||||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
273.59 |
273.59 |
||||||||||
|
2010501 |
行政运行 |
190.17 |
190.17 |
||||||||||
|
2010505 |
专项统计业务 |
12.42 |
12.42 |
||||||||||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
71.00 |
71.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.61 |
29.61 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.61 |
29.61 |
||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.89 |
19.89 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.48 |
6.48 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.24 |
3.24 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.71 |
6.71 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.71 |
6.71 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.76 |
3.76 |
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.95 |
2.95 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.12 |
17.12 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.12 |
17.12 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.28 |
8.28 |
||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.70 |
1.70 |
||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
三、支出预算总表
|
2025年度支出预算总表 单位:万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
327.03 |
142.14 |
184.89 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
273.59 |
88.70 |
184.89 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
273.59 |
88.70 |
184.89 |
|||
|
2010501 |
行政运行 |
190.17 |
88.70 |
101.47 |
|||
|
2010505 |
专项统计业务 |
12.42 |
12.42 |
||||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
71.00 |
71.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.61 |
29.61 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.61 |
29.61 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.89 |
19.89 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.48 |
6.48 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.24 |
3.24 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.71 |
6.71 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.71 |
6.71 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.76 |
3.76 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.95 |
2.95 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.12 |
17.12 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.12 |
17.12 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.28 |
8.28 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.70 |
1.70 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.14 |
7.14 |
||||
四、财政拨款收支预算总表
|
2025年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
单位:万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
327.03 |
一、一般公共服务支出 |
273.59 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、公共安全支出 |
|||
|
五、教育支出 |
|||
|
六、科学技术支出 |
|||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
29.61 |
||
|
九、卫生健康支出 |
6.71 |
||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
17.12 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、债务发行费用支出 |
|||
|
收入合计 |
327.03 |
支出合计 |
327.03 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2025年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
单位:万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
327.03 |
142.14 |
184.89 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
273.59 |
88.70 |
184.89 |
|
20105 |
统计信息事务 |
273.59 |
88.70 |
184.89 |
|
2010501 |
行政运行 |
190.17 |
88.70 |
101.47 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
12.42 |
12.42 |
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
71.00 |
71.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.61 |
29.61 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.61 |
29.61 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.89 |
19.89 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.48 |
6.48 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.24 |
3.24 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.71 |
6.71 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.71 |
6.71 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.76 |
3.76 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.95 |
2.95 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.12 |
17.12 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.12 |
17.12 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.28 |
8.28 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.70 |
1.70 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
7.14 |
7.14 |
|
六、政府性基金预算拨款支出预算表
|
2025年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
||||
|
单位:万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
无 |
无 |
无 |
|
本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款支出
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
|
2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
||||
|
单位:万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
无 |
无 |
无 |
|
本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
八、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2025年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
单位:万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
327.03 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
114.36 |
|
302 |
商品和服务支出 |
192.78 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.89 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
142.14 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
114.36 |
|
|
30101 |
基本工资 |
20.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
32.32 |
|
|
30103 |
奖金 |
36.53 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.48 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.24 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.68 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.95 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.08 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.28 |
|
|
30114 |
医疗费 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
7.89 |
|
|
30201 |
办公费 |
6.38 |
|
|
30202 |
印刷费 |
||
|
30203 |
咨询费 |
||
|
30204 |
手续费 |
||
|
30205 |
水费 |
||
|
30206 |
电费 |
||
|
30207 |
邮电费 |
||
|
30208 |
取暖费 |
||
|
30209 |
物业管理费 |
||
|
30211 |
差旅费 |
||
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
||
|
30213 |
维修(护)费 |
||
|
30214 |
租赁费 |
||
|
30215 |
会议费 |
||
|
30216 |
培训费 |
0.61 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
||
|
30218 |
专用材料费 |
||
|
30224 |
被装购置费 |
||
|
30225 |
专用燃料费 |
||
|
30226 |
劳务费 |
||
|
30227 |
委托业务费 |
||
|
30228 |
工会经费 |
0.81 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.09 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
||
|
30240 |
税金及附加费用 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.89 |
|
|
30301 |
离休费 |
||
|
30302 |
退休费 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
||
|
30305 |
生活补助 |
||
|
30306 |
救济费 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
||
|
30308 |
助学金 |
||
|
30309 |
奖励金 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
19.89 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
||
|
30701 |
国内债务付息 |
||
|
30702 |
国外债务付息 |
||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
||
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30902 |
办公设备购置 |
||
|
30903 |
专用设备购置 |
||
|
30905 |
基础设施建设 |
||
|
30906 |
大型修缮 |
||
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30908 |
物资储备 |
||
|
30913 |
公务用车购置 |
||
|
30919 |
其他交通工具购置 |
||
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30922 |
无形资产购置 |
||
|
30999 |
其他基本建设支出 |
||
|
310 |
资本性支出 |
||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
31002 |
办公设备购置 |
||
|
31003 |
专用设备购置 |
||
|
31005 |
基础设施建设 |
||
|
31006 |
大型修缮 |
||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
31008 |
物资储备 |
||
|
31009 |
土地补偿 |
||
|
31010 |
安置补助 |
||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
31013 |
公务用车购置 |
||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
31022 |
无形资产购置 |
||
|
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
||
|
31101 |
资本金注入 |
||
|
31199 |
其他对企业补助 |
||
|
312 |
对企业补助 |
||
|
31201 |
资本金注入 |
||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
31204 |
费用补贴 |
||
|
31205 |
利息补贴 |
||
|
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
||
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
||
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
||
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
||
|
399 |
其他支出 |
||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
39909 |
经常性赠与 |
||
|
39910 |
资本性赠与 |
||
|
39999 |
其他支出 |
||
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
单位:万元 |
|
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
0.00 |
|
1、因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
0.00 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
0.00 |
|
其中:(1)公务用车购置费 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行费 |
0.00 |
本部门2025年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出
十一、部门专项资金管理清单目录
|
2025年度部门专项资金管理清单目录 |
|||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||
|
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
|
83.42 |
83.42 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
福州市晋安区统计局 |
城乡住户记账补贴经费 |
1 |
城乡住户记账补贴经费 |
城乡住户记账补贴经费 |
71.00 |
71.00 |
项目法 |
||||
|
福州市晋安区统计局 |
行政村和社区居委会兼职统计员补贴 |
1 |
行政村和社区居委会兼职统计员补贴 |
行政村和社区居委会兼职统计员补贴及时发放 |
12.42 |
12.42 |
项目法 |
||||
第三部分
2025年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年,晋安区统计局收入预算为327.03万元,比上年减少4.71万元,主要原因是调查项目减少。其中:一般公共预算拨款收入327.03万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入8万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。
相应安排支出预算327.03万元,比上年减少4.71万元,主要原因是调查项目减少。其中:基本支出142.14万元、项目支出184.89万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2025年度一般公共预算拨款支出327.03万元,比上年减少4.71万元,降低1.4%,主要原因是调查项目减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出,同时合理保障了统计抽样调查工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计):
(一)2010501行政运行(统计事务)190.17万元。主要用于本局机关在职人员工资、办公经费和劳务派遣人员工资等方面支出。
(二)2010505专项统计业务12.42万元。主要用于统计事务支出。
(三)2010508统计抽样调查71万元。主要用于调查员工资、业务、工作经费支出。
(四)2080501行政单位离退休19.89万元。主要用于离退休人员的离退休生活补贴支出。
(五)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.48万元。主要用于养老保险缴费支出。
(六)2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.24万元。主要用于职业年金缴费支出。
(七)2101101行政单位医疗3.76万元。主要用于行政人员医疗、工伤、生育保险金等方面支出。
(八)2101103公务员医疗补助2.95万元,主要用于公务员医疗支出。
(九)2210201住房公积金8.28万元。主要用于单位干部职工住房公积金支出。
(十)2210202提租补贴1.7万元,主要用于单位职工的提租补贴发放。
(十一)2210203购房补贴7.14万元。主要用于单位干部职工住房补贴等方面支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2025年度一般公共预算拨款基本支出142.14万元,其中:
(一)人员经费134.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费7.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2025年预算安排0万元,与上年持平,主要原因是: 我单位无因公出国(境)。
(二)公务接待费
2025年预算安排0万元。主要用于上级单位接待活动。与上年持平,主要原因是: 我单位无接待工作。
(三)公务用车购置及运行费
2025年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,与上年相比持平;公务用车购置费0万元,与上年相比持平。主要原因是: 我单位无公务用车。
七、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2025年,晋安区统计局共设置2个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金83.42万元。
(二)绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
|
城乡住户记账补贴经费绩效目标表 |
||||
|
项目资金(万元) |
资金总额: |
71.00 |
||
|
财政拨款: |
71.00 |
|||
|
其他资金: |
0.00 |
|||
|
总体目标 |
城乡住户记账补贴经费 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助样本量 |
≥150人 |
|
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
统计数据及时上报率 |
≥90% |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助标准 |
=100% |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
统计分析资料 |
≥1编 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
统计人员满意度 |
≥90% |
|
|
行政村和社区居委会兼职统计员补贴绩效目标表 |
||||
|
项目资金(万元) |
资金总额: |
12.42 |
||
|
财政拨款: |
12.42 |
|||
|
其他资金: |
0.00 |
|||
|
总体目标 |
行政村和社区居委会兼职统计员补贴及时发放 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助村居数 |
≥180个 |
|
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
=100% |
||
|
时效指标 |
统计数据及时上报率 |
≥95% |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助标准 |
=100% |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
统计分析资料数 |
≥1编 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
统计人员满意度 |
≥90% |
|
2.有关情况说明
本部门无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2025年,晋安区统计局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.89万元,比上年减少7.5万元,降低48.73%。主要原因是调查项目减少。
(二)政府采购情况
本部门2025年度没有政府采购预算。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,晋安区统计局共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
福州市晋安区统计局
2025年1月24日
(此件主动公开)
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号