2026年度福州市晋安区工业和信息化局本级单位预算
时间:2026-03-13 11:17
                                              

  第一部分 单位概况…………………………………4

  一、单位主要职责…………………………………5

  二、预算单位构成…………………………………7

  三、单位主要工作任务……………………………7

  第二部分 2026年度单位预算表……………………9

  一、收支预算总表…………………………………10

  二、收入预算总表…………………………………11

  三、支出预算总表…………………………………14

  四、财政拨款收支预算总表………………………16

  五、一般公共预算拨款支出预算表………………17

  六、政府性基金预算拨款支出预算表……………18

  七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………19

  八、一般公共预算支出经济分类情况表…………20

  九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……21

  十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……25

  十一、单位专项资金管理清单目录………………26

  第三部分 2026年度单位预算情况说明………29

  一、预算收支总体情况…………………………30

  二、一般公共预算拨款支出情况…………………30

  三、政府性基金预算拨款支出情况………………31

  四、国有资本经营预算拨款支出情况……………31

  五、一般公共预算拨款基本支出情况……………32

  六、一般公共预算“三公”经费支出情况32

  七、预算绩效目标情况……………………………33

  八、其他重要事项说明……………………………36

  第四部分 名词解释………………………………38

  

   

  

  第一部分

  单位概况

  

  

一、单位主要职责

  福州市晋安区工业和信息化局的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策;组织实施新型工业化、信息化的规划、计划及措施,推进现代产业体系建设,指导、监督、检查执行情况;参与拟订全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

      (二)负责监测分析全区经济运行态势,并发布相关信息;拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、措施;协调解决工业和信息化运行中的有关问题;建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制;拟订并组织实施全区重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案;建立工业企业服务机制。

     (三)负责组织实施我区产业结构调整和优化升级;按规定负责管理工业领域投资项目;指导、协调我区工业企业与国企、外资企业合作;指导协调榕台产业对接有关工作;指导、协调全区工业产业园区建设。

      (四)负责煤、电、油、气等相关能源行业监测和管理,加强指导能源结构调整和应急调度保障。负责陆上石油、天然气管道设施的保护监管工作。

      (五)负责节能监督管理工作;组织协调、监督管理循环经济发展工作;组织协调工业企业自愿性清洁生产促进工作;指导全区资源综合开发和合理利用。

  (六)负责原材料工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作;组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策;指导行业质量和品牌工作;协调解决行业运行发展中的重大问题;负责传统工艺美术行业管理;依法负责农药生产的监督管理。   

  (七)负责指导和服务中小企业(含乡镇企业);牵头拟订促进中小企业发展的措施;引导和支持企业提升经营管理水平;推动企业信用体系建设。

  (八)组织实施企业技术创新的措施,指导引进技术装备的消化创新;承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设的有关工作;指导和推动产学研联合,组织实施重大产业示范工程。

  (九)负责协调、指导生产性服务业发展,研究提出相关政策措施,推进制造业和服务业融合发展;统筹规划、指导工业设计等生产性服务业发展;指导、推进科技服务、售后服务等工作。

  (十)负责指导全区信息产业发展;统筹规划、协调工业化和信息化深度融合工作;依法承担信息系统工程建设市场的监督管理。

  (十一)负责协调推进信息消费工作,会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

  (十二)组织有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动;协助推进社会信用体系建设;完善中小企业融资担保体系,指导、监管融资性担保机构、小额贷款公司以及典当业、融资租赁等具有融资性功能机构规范发展,组织开展监测和评价。

     (十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

  二、预算单位构成

  从预算单位构成看,福州市晋安区工业和信息化局包括4个机关行政处(科、股)室及0个下属单位,其中:列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

  单位名称

  1

  福州市晋安区工业和信息化局

  三、单位主要工作任务

  2026年,福州市晋安区工业和信息化局主要任务是:着力稳定工业大盘、提升产业链水平、增强创新能力、优化企业服务上攻坚突破,全年力争完成规上工业增加值增长6.5%以上,工业投资增长10%以上围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  1.做强产业链条,提升集群竞争力。坚持聚焦光电主导产业,抢抓人工智能风口,全力服务保障高意集团增资扩产,建设具有全球影响力的全光交换机生产基地。同时,联动第三方基金等机构,共同推动吸引上下游产业链集聚,持续提升光学晶体、激光器件、光通讯模块等产业竞争力。

  2.推动绿色转型,提升可持续发展力。围绕“碳达峰、碳中和”建设目标,持续引导鼓励制造业企业提升能效水平和资源综合利用,支持先德能源、思嘉环保等一批成熟企业创建绿色工厂、绿色供应链企业,支持福兴经济开发区探索打造省级零碳工业园区,更好服务于出口型企业。

  3.强化企业培育,构建梯次成长体系。建立健全优质中小企业培育库,用好已出让地块监管协议,力争新培育专精特新企业30家以上、创新型中小企业45家以上,新增规上工业企业20家以上。

  4.优化政策服务,强化人才与资金保障。深入开展企业走访服务,支持企业拓宽融资渠道,用好用足“两重、两新”超长期特别国债、中央预算内资金、新型政策性金融工具(基金)及工信领域人才政策,切实推动一批企业增资扩产和人才项目落地。

  第二部分 

  2026年度单位预算表

  

  

一、收支预算总表

  2026年度收支预算总表

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算拨款收入

  358.88 

  一、一般公共服务支出

  256.68 

  二、政府性基金预算拨款收入

  0.00 

  二、外交支出

  0.00 

  三、国有资本经营预算拨款收入

  0.00

  三、国防支出

  0.00

  四、财政专户管理资金收入

  0.00 

  四、公共安全支出

  0.00 

  五、事业收入

  0.00 

  五、教育支出

  0.00 

  六、事业单位经营收入

  0.00 

  六、科学技术支出

  0.00 

  七、上级补助收入

  0.00

  七、文化旅游体育与传媒支出

  0.00

  八、附属单位上缴收入

  0.00

  八、社会保障和就业支出

  54.47

  九、其他收入

  0.00

  九、卫生健康支出

  7.37

  十、上年结转结余

  0.00

  十、节能环保支出

  0.00

   

  十一、城乡社区支出

  0.00

   

  十二、农林水支出

  0.00

   

  十三、交通运输支出

  0.00

   

  十四、资源勘探工业信息等支出

  18.39

   

  十五、商业服务业等支出

  0.00

   

  十六、金融支出

  0.00

   

  十七、援助其他地区支出

  0.00

   

  十八、自然资源海洋气象等支出

  0.00

   

  十九、住房保障支出

  21.97

   

  二十、粮油物资储备支出

  0.00

   

  二十一、国有资本经营预算支出

  0.00

   

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  0.00

   

  二十三、其他支出

  0.00

   

  二十四、债务还本支出

  0.00

   

  二十五、债务付息支出

  0.00

   

  二十六、债务发行费用支出

  0.00

  收入合计

  358.88 

  支出合计

  358.88 

  

  

二、收入预算总表

  2026年度收入预算总表

                     

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  总计

  一般公共预算拨款收入

  政府性基金预算拨款收入

  国有资本经营预算拨款收入

  财政专户管理资金收入

  事业收入

  事业单位经营收入

  上级补助收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  上年结转结余

  合计

  358.88

  358.88

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  201

  一般公共服务支出

  256.68

  256.68

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20113

  商贸事务

  256.68

  256.68

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2011301

  行政运行

  102.98

  102.98

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2011399

  其他商贸事务支出

  153.70

  153.70

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  54.47

  54.47

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

  54.47

  54.47

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080501

  行政单位离退休

  38.07

  38.07

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费

  支出

  10.93

  10.93

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  5.47

  5.47

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  卫生健康支出

  7.37

  7.37

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  7.37

  7.37

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101101

  行政单位医疗

  4.12

  4.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101103

  公务员医疗补助

  3.25

  3.25

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  215

  资源勘探工业信息等支出

  18.39

  18.39

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

  18.39

  18.39

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2150805

  中小企业发展专项

  18.39

  18.39

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  21.97

  21.97

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  21.97

  21.97

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210201

  住房公积金

  8.85

  8.85

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210202

  提租补贴

  5.44

  5.44

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210203

  购房补贴

  7.68

  7.68

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  

  

三、支出预算总表

  2026年度支出预算总表

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  事业单位

  经营支出

  上缴上级支出

  对附属单位

  补助支出

  合计

  358.88

  177.79

  181.09

  0.00

  0.00

  0.00

  201

  一般公共服务支出

  256.68

  93.98

  162.70

  0.00

  0.00

  0.00

  20113

  商贸事务

  256.68

  93.98

  162.70

  0.00

  0.00

  0.00

  2011301

  行政运行

  102.98

  93.98

  9.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2011399

  其他商贸事务支出

  153.70

  0.00

  153.70

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  54.47

  54.47

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

  54.47

  54.47

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080501

  行政单位离退休

  39.78

  39.78

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  10.93

  10.93

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  5.47

  5.47

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  卫生健康支出

  7.37

  7.37

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  7.37

  7.37

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101101

  行政单位医疗

  4.12

  4.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101103

  公务员医疗补助

  3.25

  3.25

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  215

  资源勘探工业信息等支出

  18.39

  0.00

  18.39

  0.00

  0.00

  0.00

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

  18.39

  0.00

  18.39

  0.00

  0.00

  0.00

  2150805

  中小企业发展专项

  18.39

  0.00

  18.39

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  21.97

  21.97

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  21.97

  21.97

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210201

  住房公积金

  8.85

  8.85

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210202

  提租补贴

  5.44

  5.44

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210203

  购房补贴

  7.68

  7.68

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  

  

四、财政拨款收支预算总表

  2026年度财政拨款收支预算总表

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算拨款收入

  358.88 

  一、一般公共服务支出

  256.68 

  二、政府性基金预算拨款收入

  0.00 

  二、外交支出

  0.00 

  三、国有资本经营预算拨款收入

  0.00

  三、国防支出

  0.00

 

   

  四、公共安全支出

  0.00 

 

   

  五、教育支出

  0.00 

 

   

  六、科学技术支出

  0.00 

   

  七、文化旅游体育与传媒支出

  0.00

   

  八、社会保障和就业支出

  54.47

   

  九、卫生健康支出

  7.37

   

  十、节能环保支出

  0.00

   

  十一、城乡社区支出

  0.00

   

  十二、农林水支出

  0.00

   

  十三、交通运输支出

  0.00

   

  十四、资源勘探工业信息等支出

  18.39

   

  十五、商业服务业等支出

  0.00

   

  十六、金融支出

  0.00

   

  十七、援助其他地区支出

  0.00

   

  十八、自然资源海洋气象等支出

  0.00

   

  十九、住房保障支出

  21.97

   

  二十、粮油物资储备支出

  0.00

   

  二十一、国有资本经营预算支出

  0.00

   

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  0.00

   

  二十三、其他支出

  0.00

   

  二十四、债务还本支出

  0.00

   

  二十五、债务付息支出

  0.00

   

  二十六、债务发行费用支出

  0.00

  收入合计

  358.88 

  支出合计

  358.88 

  

  

五、一般公共预算拨款支出预算表

  2026年度一般公共预算拨款支出预算表

       

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  合计

  358.88

  177.79

  181.09

  201

  一般公共服务支出

  256.68

  93.98

  162.70

  20113

  商贸事务

  256.68

  93.98

  162.70

  2011301

  行政运行

  102.98

  93.98

  9.00

  2011399

  其他商贸事务支出

  153.70

  0.00

  153.70

  208

  社会保障和就业支出

  54.47

  54.47

  0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

  54.47

  54.47

  0.00

  2080501

  行政单位离退休

  38.07

  38.07

  0.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  10.93

  10.93

  0.00

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  5.47

  5.47

  0.00

  210

  卫生健康支出

  7.37

  7.37

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  7.37

  7.37

  0.00

  2101101

  行政单位医疗

  4.12

  4.12

  0.00

  2101103

  公务员医疗补助

  3.25

  3.25

  0.00

  215

  资源勘探工业信息等支出

  18.39

  0.00

  18.39

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

  18.39

  0.00

  18.39

  2150805

  中小企业发展专项

  18.39

  0.00

  18.39

  221

  住房保障支出

  21.97

  21.97

  0.00

  22102

  住房改革支出

  21.97

  21.97

  0.00

  2210201

  住房公积金

  8.85

  8.85

  0.00

  2210202

  提租补贴

  5.44

  5.44

  0.00

  2210203

  购房补贴

  7.68

  7.68

  0.00

  

  

六、政府性基金预算拨款支出预算表

  2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

       

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  合计

  0.00

  0.00

  0.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  备注:本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  

  

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

  2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

       

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  其中:

  基本支出

  项目支出

  合计

  0.00

  0.00

  0.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  备注:本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  

  

八、一般公共预算支出经济分类情况表

  2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

   

 

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  合计

  358.88 

  301

  工资福利支出

  223.77 

  302

  商品和服务支出

  73.14 

  303

  对个人和家庭的补助

  41.58 

  307

  债务利息及费用支出

  0.00 

  309

  资本性支出(基本建设)

  0.00 

  310

  资本性支出

  2.00 

  311

  对企业补助(基本建设)

  0.00 

  312

  对企业补助

  18.39 

  313

  对社会保障基金补助

  0.00

  399

  其他支出

  0.00

  

  

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  单位:万元

 

  科目编码

  科目名称

  预算数

  合计

  177.79 

  301

  工资福利支出

  123.77 

  30101

  基本工资

  24.14 

  30102

  津贴补贴

  29.15 

  30103

  奖金

  37.86 

  30106

  伙食补助费

  0.00 

  30107

  绩效工资

  0.00 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  10.93 

  30109

  职业年金缴费

  5.47 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  4.03 

  30111

  公务员医疗补助缴费

  3.25 

  30112

  其他社会保障缴费

  0.09 

  30113

  住房公积金

  8.85 

  30114

  医疗费

  0.00 

  30199

  其他工资福利支出

  0.00 

  302

  商品和服务支出

  12.44 

  30201

  办公费

  6.95 

  30202

  印刷费

  0.00 

  30203

  咨询费

  0.00 

  30204

  手续费

  0.00 

  30205

  水费

  0.00 

  30206

  电费

  0.00 

  30207

  邮电费

  0.00 

  30208

  取暖费

  0.00 

  30209

  物业管理费

  0.00 

  30211

  差旅费

  0.00 

  30212

  因公出国(境)费用

  0.00 

  30213

  维修(护)费

  0.00 

  30214

  租赁费

  0.00 

  30215

  会议费

  0.00 

  30216

  培训费

  0.67 

  30217

  公务接待费

  0.00 

  30218

  专用材料费

  0.00 

  30224

  被装购置费

  0.00 

  30225

  专用燃料费

  0.00 

  30226

  劳务费

  0.00 

  30227

  委托业务费

  0.00 

  30228

  工会经费

  0.89 

  30231

  公务用车运行维护费

  0.00 

  30239

  其他交通费用

  0.00 

  30240

  税金及附加费用

  0.00 

  30299

  其他商品和服务支出

  0.20 

  303

  对个人和家庭的补助

  41.58 

  30301

  离休费

  0.00 

  30302

  退休费

  0.00 

  30303

  退职(役)费

  0.00 

  30304

  抚恤金

  0.00 

  30305

  生活补助

  0.00 

  30306

  救济费

  0.00 

  30307

  医疗费补助

  0.00 

  30308

  助学金

  0.00 

  30309

  奖励金

  0.00 

  30310

  个人农业生产补贴

  0.00 

  30311

  代缴社会保险费

  0.00

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  41.58 

  307

  债务利息及费用支出

  0.00 

  30701

  国内债务付息

  0.00 

  30702

  国外债务付息

  0.00 

  30703

  国内债务发行费用

  0.00 

  30704

  国外债务发行费用

  0.00 

  309

  资本性支出(基本建设)

  0.00 

  30901

  房屋建筑物购建

  0.00 

  30902

  办公设备购置

  0.00 

  30903

  专用设备购置

  0.00 

  30905

  基础设施建设

  0.00 

  30906

  大型修缮

  0.00 

  30907

  信息网络及软件购置更新

  0.00 

  30908

  物资储备

  0.00 

  30913

  公务用车购置

  0.00 

  30919

  其他交通工具购置

  0.00 

  30921

  文物和陈列品购置

  0.00 

  30922

  无形资产购置

  0.00 

  30999

  其他基本建设支出

  0.00 

  310

  资本性支出

  0.00 

  31001

  房屋建筑物购建

  0.00 

  31002

  办公设备购置

  0.00 

  31003

  专用设备购置

  0.00 

  31005

  基础设施建设

  0.00 

  31006

  大型修缮

  0.00 

  31007

  信息网络及软件购置更新

  0.00 

  31008

  物资储备

  0.00 

  31009

  土地补偿

  0.00 

  31010

  安置补助

  0.00 

  31011

  地上附着物和青苗补偿

  0.00 

  31012

  拆迁补偿

  0.00 

  31013

  公务用车购置

  0.00 

  31019

  其他交通工具购置

  0.00 

  31021

  文物和陈列品购置

  0.00 

  31022

  无形资产购置

  0.00 

  31099

  其他资本性支出

  0.00 

  311

  对企业补助(基本建设)

  0.00 

  31101

  资本金注入

  0.00 

  31199

  其他对企业补助

  0.00 

  312

  对企业补助

  0.00 

  31201

  资本金注入

  0.00 

  31203

  政府投资基金股权投资

  0.00 

  31204

  费用补贴

  0.00 

  31205

  利息补贴

  0.00 

  31299

  其他对企业补助

  0.00 

  313

  对社会保障基金补助

  0.00 

  31302

  对社会保险基金补助

  0.00 

  31303

  补充全国社会保障基金

  0.00 

  31304

  对机关事业单位职业年金的补助

  0.00

  399

  其他支出

  0.00 

  39907

  国家赔偿费用支出

  0.00 

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  0.00 

  39909

  经常性赠与

  0.00

  39910

  资本性赠与

  0.00

  39999

  其他支出

  0.00 

  

  

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  0.00

  1、因公出国(境)费用

  0.00

  2、公务接待费

  0.00

  3、公务用车购置及运行费

  0.00

  其中:(1)公务用车购置费

  0.00

            2)公务用车运行费

  0.00

  备注:部门2026年度没有一般公共预算安排的三公经费支出

  

  

十一、单位专项资金管理清单目录

  2026年度单位专项资金管理清单目录

                     

  单位:万元

  主管部门名称

  专项资金立项项目名称

  立项依据

  执行年限

  实施规划

  总体绩效目标

  支出级次

  资金拼盘

  资金分配办法及支出标准

  小计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  合计

  181.09

  181.09

  0.00

  0.00

 

  福州市晋安区工业和信息化局

  信息及软件行业专项经费(办公费)

 

  1

  信息及软件行业专项经费

  扶持工业企业稳定增长

 

  11.00

  11.00

  0.00

  0.00

  项目法

  福州市晋安区工业和信息化局

  区直财务汇编

 

  1

  区直财务汇编

 

   

  0.20

  0.20

  0.00

  0.00

  项目法

  福州市晋安区工业和信息化局

  区直部门统计工作经费

 

  1

  区直部门统计工作经费

   

  5.00

  5.00

  0.00

  0.00

  项目法

  福州市晋安区工业和信息化局

  区重点工业企业运行监测与服务工作经费 (劳务费)

 

  1

  区重点工业企业运行监测与服务工作经费

   

  20.30

  20.30

  0.00

  0.00

  项目法

  福州市晋安区工业和信息化局

  政府网宽带经费

 

  1

  政府网宽带经费

   

  1.80

  1.80

  0.00

  0.00

  项目法

  福州市晋安区工业和信息化局

  区重点工业企业运行监测与服务工作经费(办公用品采购、办公设备购置)

 

  1

  区重点工业企业运行监测与服务工作经费(办公用品采购、办公设备购置)

   

  3.00

  3.00

  0.00

  0.00

  项目法

  福州市晋安区工业和信息化局

  2022-2023年度福州市技改项目融资贷款区级贴息资金

  榕财企〔2024〕20号

  1

  2022-2023年度福州市技改项目融资贷款区级贴息资金

  根据《兑现2022-2023年度福州市技改项目融资贷款县级贴息资金的通知》(榕财企指〔2024〕51号),对1家企业进行技改项目融资贷款区级贴息资金补助,推进企业实施技术改造,促进工业经济发展。

 

  3.39

  3.39

  0.00

  0.00

  项目法

  福州市晋安区工业和信息化局

  局业务补助经费(含驾驶员工资)

 

  1

  局业务补助经费(含驾驶员工资)

   

  11.70

  11.70

  0.00

  0.00

  项目法

  福州市晋安区工业和信息化局

  信息及软件行业专项经费(劳务费)

 

  1

  信息及软件行业专项经费

   

  4.00

  4.00

  0.00

  0.00

  项目法

  福州市晋安区工业和信息化局

  区重点工业企业运行监测与服务工作经费(办公经费)

 

  1

  区重点工业企业运行监测与服务工作经费

   

  3.70

  3.70

  0.00

  0.00

  项目法

  福州市晋安区工业和信息化局

  行政管理补助

 

  1

  行政管理补助 --二轻联社非税收入80%回拨款

   

  100.00

  100.00

  0.00

  0.00

  项目法

  福州市晋安区工业和信息化局

  工业经济工作经费

 

  1

  工业经济工作经费

   

  2.00

  2.00

  0.00

  0.00

  项目法

  福州市晋安区工业和信息化局

  企业技术中心区级配套

  榕晋委人才〔2023〕6号

  1

  企业技术中心区级配套

  鼓励企业加大研发投入,引导和支持企业增强技术创新能力,强化企业技术创新主体地位。

 

  15.00

  15.00

  0.00

  0.00

  项目法

  

  

第三部分 

  2026年度单位预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年,福州市晋安区工业和信息化局收入预算为358.88万元,比上年减少554.77万元,主要原因是本年度项目支出预算安排减少其中:一般公共预算拨款收入358.88万元。

  相应安排支出预算358.88万元,比上年减少554.77万元,主要原因是本年度项目支出预算安排减少其中:基本支出177.79万元、项目支出181.09万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2026年度一般公共预算拨款支出358.88万元,比上年减少554.77万元,主要原因是本年度项目支出预算安排减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费等非刚性支出,同时合理保障了正常运转等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)

  (一)2011301-行政运行102.98万元。主要用于本单位人员经费和日常工作经费支出。

  )2011399-其他商贸事务支出153.70万元。主要用于本单位信息化、重点工业企业监测等业务经费和下属事业单位经费支出。

  )2080501-行政单位离退休38.07万元。主要用于本单位退休人员生活补贴、退休活动费、退休福利费及慰问费支出。

  四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.93万元。主要用于本单位在职人员缴交机关事业养老保险。

  (五)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出5.47万元。主要用于本单位在职人员缴交机关事业单位职业年金。

  (六)2101101-行政单位医疗4.12万元。主要用于本单位在职人员医保金、工伤保险、生育险等。

  七)2101103-公务员医疗补助3.25万元。主要用于本单位在职人员公务员医疗补助。

  八)2150805-中小企业发展专项18.39万元。主要用于本年度对企业政策奖励金。

  九)2210201-住房公积金8.85万元。主要用于本单位在职人员的住房公积金。

  (十)2210202-提租补贴5.44万元。主要用于本单位在职人员的提租补贴

  十一)2210203-购房补贴7.68万元。主要用于本单位在职人员的住房补贴。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  单位2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、国有资本经营预算拨款支出情况

  单位2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  五、一般公共预算拨款基本支出情况

  2026年度一般公共预算拨款基本支出177.79万元,其中:

  (一)人员经费163.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费14.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

  六、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2026年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是:本年度没有安排

  (二)公务接待费

  2026年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是:本年度没有安排

  (三)公务用车购置及运行费

  2026年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,与上年持平公务用车购置费0万元,与上年持平。主要原因是:本年度没有安排

  七、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2026年,福州市晋安区工业和信息化局按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

  (二)绩效目标表及说明

  1.项目支出绩效目标表

  企业技术中心区级配套资金绩效目标表 

  

  项目资金(万元)

  资金总额:

  15.00

       财政拨款:

  15.00

       其他资金:

   

  总体目标

  鼓励企业加大研发投入,引导和支持企业增强技术创新能力,强化企业技术创新主体地位。

  绩效目标指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  目标值

  成本指标

  经济成本指标

  奖补成本控制数

  15万元

  社会成本指标

   

   

  生态环境成本指标

   

   

  产出指标

  数量指标

  奖励企业数

  =2家

  质量指标

  奖补标准执行准确率

  =100%

  时效指标

  奖励下达及时率

  =100%

  效益指标

  经济效益指标

  年度研究与试验发展经费支出额占主营业务收入比重

  ≥2%

  社会效益指标

   

   

  生态效益指标

   

  满意度指标

  服务对象满意度指标

  受奖对象满意率

  ≥95%

  2022-2023年度福州市技改项目融资贷款区级贴息资金绩效目标表 

  

  项目资金(万元)

  资金总额:

  3.39

       财政拨款:

  3.39

       其他资金:

   

  总体目标

  根据《兑现2022-2023年度福州市技改项目融资贷款县级贴息资金的通知》(榕财企指〔2024〕51号),对1家企业进行技改项目融资贷款区级贴息资金补助,推进企业实施技术改造,促进工业经济发展。

  绩效目标指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  目标值

  成本指标

  经济成本指标

  奖补成本控制数

  ≤3.39326万元

  社会成本指标

   

   

  生态环境成本指标

   

   

  产出指标

  数量指标

  补助企业数

  =1家

  质量指标

  奖补标准执行准确率

  =100%

  时效指标

  资金下达及时率

  =100%

  效益指标

  经济效益指标

   

  社会效益指标

  扶持企业建设项目数

  =1个

  生态效益指标

   

  满意度指标

  服务对象满意度指标

  受奖补对象满意率

  ≥95%

  2.有关情况说明

  本单位无其他需要说明的绩效目标情况

  八、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2026年,福州市晋安区工业和信息化局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14.00万元,比上年增加0.17万元,增长1.23%。主要原因是本年度工会经费、职工教育经费预算安排增加

  (二)政府采购情况

  2026年,福州市晋安区工业和信息化局政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2025年12月31日,福州市晋安区工业和信息化局共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

  2026单位预算安排购置车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

  

  

第四部分 

  名词解释

  

  

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

  五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

  十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

  十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  此件主动公开)

来源:晋安区工业和信息化局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接